|
|
Faktúra |
287
|
OBECNÝ ÚRAD Palín
|
273,62 |
s DPH |
22.12.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
01.02.2016 |
|
|
Faktúra |
1095
|
IGOR ŠURINA
|
100,00 |
s DPH |
02.05.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1103
|
ARES spol. s.r.o.,
|
208,45 |
s DPH |
16.05.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1102
|
ARES spol. s.r.o.,
|
17,13 |
s DPH |
16.05.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1101
|
STIEFEL
|
435,80 |
s DPH |
07.05.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1100
|
HOBLA H Slovensko
|
162,60 |
s DPH |
15.05.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1099
|
VEMA s r.o.
|
182,40 |
s DPH |
15.05.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1098
|
T MOBILE
|
10,08 |
s DPH |
15.05.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1097
|
STIEFEL
|
175,00 |
s DPH |
07.05.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1096
|
ŠJ ZŠ s MŠ Palín
|
606,10 |
s DPH |
12.05.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1094
|
SPP /plynárne/a.s.
|
1 300,00 |
s DPH |
01.05.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1105
|
MIPA/Ing.L.Paulina/
|
182,74 |
s DPH |
21.05.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1093
|
RAABE /nakladateľstvo/
|
43,41 |
s DPH |
30.04.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1092
|
Východosl.energetika a.s.
|
1 574,00 |
s DPH |
23.04.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1091
|
DATAKABINET, s.r.o.
|
399,00 |
s DPH |
29.04.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1090
|
RAABE /nakladateľstvo/
|
72,35 |
s DPH |
24.04.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1089
|
T MOBILE
|
130,49 |
s DPH |
01.05.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1088
|
Ing. Patrik Šamaj - PrintCity
|
24,00 |
s DPH |
07.05.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1087
|
LUNGO MARE, s.r.o.
|
200,00 |
s DPH |
05.05.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1086
|
SZABOTRANS
|
198,36 |
s DPH |
04.05.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2014 |